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又一退市股,整改!
来源:中国基金报
见习记者 储是
7月25日晚间,针对中国证监会北京监管局对该公司下发《行政处罚决定书》发布整改措施。
据此前公司公告,*ST观典存在的问题包括公司财务内控存在重大缺陷,财务总监未实际履行相应职责,实际控制人高明安排伪造银行函证、银行对账单等;虚构应付账款通过保理业务为其他公司提供融资便利等。
实控人伪造银行函证及对账单,虚构应付账款
7月25日,退市股*ST观典发布《关于公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》(以下简称《整改报告》)。
据公司公告,观典防务技术股份有限公司于2025年7月15日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》。
《整改报告》指出,问题一是公司虚构应付账款并以保理业务形式为其他公司提供融资便利,导致2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金14251.47万元,实际控制人高明自认构成其对公司的非经营性资金占用,至今未偿还余额9694.72万元。
且公司在2024年年报中对以上违规行为予以披露,对2024年12月至2025年4月9日发生的资金占用未及时披露。
问题二是公司治理制衡机制不完善,与财务相关内部控制存在重大缺陷,财务总监未实际履行相应职责,实际控制人高明安排伪造银行函证、银行对账单等。
*ST观典表示对上述两项问题作出整改,总结如下:
·一、制度完善:修订《防范资金占用制度》《内控管理制度》等,建立董事会-总经理办公会-多部门会商机制,强化大额资金动态跟踪。
·二、财务管控:明确财务总监为第一责任人,建立重大事项汇报制度,对财务总监内部问责(责令改正、通报批评等)。
·三、实控人违规处理:加强财务部内部管理,定期与中介机构核对银行存款,强化内审与外部审计联动,对实控人开展合规教育。
·四、信息披露:每月组织董监高工作会,加强信披培训,完善《信息披露事务管理制度》,强化与监管部门沟通。
·五、资金占用归还:实控人承诺2025年10月31日前偿还占用款项及资金占用费(按央行同期贷款利率计算)。




近一个月,*ST观典股价走低。截至7月25日收盘,报收于5.22元/每股。

*ST观典表示,公司将以本次整改为转机,认真落实整改措施,并对相关责任人内部问责,进一步完善内部控制,以问题为导向建立针对性的长效机制,加强相关责任人员及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规及有关专业知识的学习,不断完善公司治理及内部管理体系,持续提升财务核算、内部控制及信息披露水平,坚决杜绝再次出现类似情况,促进公司健康、持续、稳定、规范发展,切实维护公司及全体股东的合法权益。